4月25日,集團審計部對(平原)大壩2014年第一季度的會計憑證、會計賬目進行了全面的審計,對公司在財務基礎管理方面的成績給予了充分肯定,并對公司目前財務工作存在問題提出指導性意見和建議。
為確保企業(yè)會計信息能夠真實、可靠、準確的反映企業(yè)的財務狀況和經(jīng)營成果,不斷完善財務基礎管理,公司建立了財務內部審計監(jiān)督制度。按照規(guī)定,每月結賬及報表編制完畢后,7-10日,財務人員都將對各自分管的會計科目及原始憑證自查自糾,確保賬賬相符,賬證相符,賬物相符;10-15日,財務科長進行嚴格審核;15-20日,財務經(jīng)理進行抽樣審查,及時處理存在的問題,將損失降低到最低限度。同時,公司還制定了切實可行的責任追究制度,切實加強了財務人員的責任心,改正了不良習慣,不斷提高自我約束、自我加壓、嚴格要求的意識,從而使財務管理工作日臻完善。
路莉莉